2024年度阜康市公安局预算公开
索 引 号 | FK004/2024-000091 | 主题分类 | |
名 称 | 2024年度阜康市公安局预算公开 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-03-21 16:40:29 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2024年单位预算公开
目 录
第一部分 2024年阜康市公安局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于阜康市公安局单位2024年收支预算情况的总体说明
二、关于阜康市公安局单位2024年收入预算情况说明
三、关于阜康市公安局单位2024年支出预算情况说明
四、关于阜康市公安局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阜康市公安局单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阜康市公安局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阜康市公安局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于阜康市公安局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于阜康市公安局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于阜康市公安局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于阜康市公安局单位2024年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜康市公安局单位概况
一、主要职能
根据州党委办公室、州人民政府办公室《关于印发阜康市人民政府机构改革方案的通知》(昌州党办字[2011]43号)和市委、市人民政府《关于阜康市人民政府机构设置的通知》(阜党发[2012]33号),设立阜康市公安局(以下简称市公安局),是阜康市人民政府负责公安工作的工作部门,具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。
(一)贯彻落实党中央、国务院和区、州党委、人民政府以及公安部制定的公安工作方针、政策、法律、法规;贯彻落实市委、市人民政府及自治区公安厅、自治州公安局有关公安工作的决定、决议及指示,部署阜康市公安工作。
(二)对境内外敌对势力、反动组织、社团开展侦控和基础调研;开展专项行动和斗争;处置各类案事件、治安事故及其他突发事件。
(三)负责危害国家安全案件、刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作。
(四)依法管理社会治安、管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;组织实施消防安全工作;依法进行消防监督和管理。
(五)依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展治安保卫,指导监督群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(六)依法管理国籍、出入境和外国人在阜康市境内居留、旅行以及公民出入港澳地区的有关管理工作。
(七)负责党和国家领导人及重要外宾来访和重要会议、大型活动的安全警卫工作;负责天池风景区治安秩序。
(八)负责看守所、治安拘留所的管理工作。
(九)负责公安科学技术和信息化建设工作;规划、实施公安信息技术、刑事技术建设工程;负责阜康市公共信息网络的安全监察工作。
(十)依法管理道路交通安全,维护交通秩序。负责辖区内小型汽车、低速货车、摩托车新车注册落户,抵押、解押,辖区内机动车过户,外地老旧机动车转入等车辆管理工作,以及辖区内常住人口、暂住人口各类机动车驾驶证补证、换证、注销业务,辖区内摩托车驾驶证初次申领工作。
(十一)负责公安机关刑事、行政执法活动,依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件;负责执法制度建设和法制宣传工作;负责劳动教养申报工作。
(十二)负责公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。
(十三)负责公安队伍正规化建设以及阜康市公安民警的管理、教育和培训工作。
(十四)制定公安队伍监督管理工作规章制度,负责公安机关纪检、督察、监察和审计工作,查处或督办公安队伍违纪案件。
(十五)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况(略)
第二部分 2024年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 功能分类 预算数
一、本年收入 14852.92 201 一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款 14852.92 202 外交支出
其中:一般财力 14852.92 203 国防支出
上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 13469.61
2.政府性基金预算拨款 205 教育支出
其中:政府性基金收入 206 科学技术支出
上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 550.73
其中:国有资本经营收入 209 社会保险基金支出
上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 351.09
4.财政专户核拨 211 节能环保支出
5.单位资金 212 城乡社区支出
其中:事业收入 213 农林水支出
上级补助收入 214 交通运输支出
附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出
事业单位经营收入 216 商业服务业等支出
其他收入 217 金融支出
二、上年结转结余 219 援助其他地区支出
1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出
其中:一般公共预算拨款 221 住房保障支出 481.49
政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出
国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出
2.非财政拨款结余 224 灾害防治及应急管理支出
其中:财政专户核拨 227 预备费
单位资金 229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债安排的支出
收 入 总 计 14852.92 支 出 总 计 14852.92
表2
单位收入总体情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财政专户(教育收费) 单位资金 财政拨款结转 非财政拨款结转结余
类 款 项 财政拨款(补助)小计 一般公共预算 上级一般公共预算安排的转移支付 政府性基金预算 上级政府性基金安排的转移支 付 国有资本经营预算 上级国有资本经营预算安排的转移支付
204 公共安全支出 13469.61 13469.61 13469.61
204 02 公安 13469.61 13469.61 13469.61
204 02 01 行政运行 12615.40 12615.40 12615.40
204 02 50 事业运行 854.21 854.21 854.21
208 社会保障和就业支出 550.73 550.73 550.73
208 05 行政事业单位养老支出 550.73 550.73 550.73
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 550.73 550.73 550.73
210 卫生健康支出 351.09 351.09 351.09
210 11 行政事业单位医疗 351.09 351.09 351.09
210 11 01 行政单位医疗 211.12 211.12 211.12
210 11 02 事业单位医疗 64.25 64.25 64.25
210 11 03 公务员医疗补助 75.72 75.72 75.72
221 住房保障支出 481.49 481.49 481.49
221 02 住房改革支出 481.49 481.49 481.49
221 02 01 住房公积金 481.49 481.49 481.49
合计 14852.92 14852.92 14852.92
表3
单位支出总体情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
科目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
204 公共安全支出 13469.61 13469.61
204 02 公安 13469.61 13469.61
204 02 01 行政运行 12615.40 12615.40
204 02 50 事业运行 854.21 854.21
208 社会保障和就业支出 550.73 550.73
208 05 行政事业单位养老支出 550.73 550.73
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 550.73 550.73
210 卫生健康支出 351.09 351.09
210 11 行政事业单位医疗 351.09 351.09
210 11 01 行政单位医疗 211.12 211.12
210 11 02 事业单位医疗 64.25 64.25
210 11 03 公务员医疗补助 75.72 75.72
221 住房保障支出 481.49 481.49
221 02 住房改革支出 481.49 481.49
221 02 01 住房公积金 481.49 481.49
合计 14852.92 14852.92
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
财政拨款收入 财政拨款支出
项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、财政拨款(补助) 14852.92 201 一般公共服务支出
一般公共预算 14852.92 202 外交支出
政府性基金预算 203 国防支出
国有资本经营预算 204 公共安全支出 13469.61 13469.61
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出 550.73 550.73
209 社会保险基金支出
210卫生健康支出 351.09 351.09
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出 481.49 481.49
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债安排的支出
收 入 总 计 14852.92 支 出 总 计 14852.92 14852.92
表5
一般公共预算支出情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
科目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
204 公共安全支出 13469.61 13469.61
204 02 公安 13469.61 13469.61
204 02 01 行政运行 12615.40 12615.40
204 02 50 事业运行 854.21 854.21
208 社会保障和就业支出 550.73 550.73
208 05 行政事业单位养老支出 550.73 550.73
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 550.73 550.73
210 卫生健康支出 351.09 351.09
210 11 行政事业单位医疗 351.09 351.09
210 11 01 行政单位医疗 211.12 211.12
210 11 02 事业单位医疗 64.25 64.25
210 11 03 公务员医疗补助 75.72 75.72
221 住房保障支出 481.49 481.49
221 02 住房改革支出 481.49 481.49
221 02 01 住房公积金 481.49 481.49
合计 14852.92 14852.92
表6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
科目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 工资福利支出 14213.90 14213.90
301 01 基本工资 1302.94 1302.94
301 02 津贴补贴 1576.99 1576.99
301 03 奖金 779.26 779.26
301 07 绩效工资 244.60 244.60
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 550.73 550.73
301 10 职工基本医疗保险缴费 275.37 275.37
301 11 公务员医疗补助缴费 75.72 75.72
301 12 其他社会保障缴费 30.65 30.65
301 13 住房公积金 481.49 481.49
301 99 其他工资福利支出 8896.15 8896.15
302 商品和服务支出 607.90 607.90
302 01 办公费 180.96 180.96
302 17 公务接待费 3.00 3.00
302 28 工会经费 43.83 43.83
302 31 公务用车运行维护费 315.36 315.36
302 99 其他商品和服务支出 64.75 64.75
303 对个人和家庭的补助 31.12 31.12
303 02 退休费 8.55 8.55
303 05 生活补助 21.07 21.07
303 99 其他对个人和家庭的补助 1.50 1.50
合计 14852.92 14245.02 607.90
表7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
科目编码 科目名称 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项
合计
备注:阜康市公安局2024年没有安排项目支出,项目支出情况表为空表。
表8
政府性基金预算支出情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
科 目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 人员经费 公用经费
合计
备注:阜康市公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
科 目 国有资本经营预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 人员经费 公用经费
合计
备注:阜康市公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
“三公”经费支出内容 合计 资金来源
一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
合计 318.36 318.36
因公出国(境)费
公务接待费 3.00 3.00
公务用车购置及运行费(小计) 315.36 315.36
其中:公务用车购置费
公务用车运行费 315.36 315.36
表11
上年结转结余情况明细表
编制单位:阜康市公安局 单位:万元
项目 总计 财政拨款 非财政拨款
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费 人员经费 公用经费
备注:阜康市公安局2024年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于阜康市公安局单位2024年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,阜康市公安局单位2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算14852.92万元。
收入预算包括:一般公共预算。
支出预算包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于阜康市公安局单位2024年收入预算情况说明
阜康市公安局单位收入预算14852.92万元,其中:
一般公共预算14852.92万元,占100.00%,比上年预算增加302.13万元,增长2.08%,主要原因是我单位本年度人员增加,人员经费增加,公用经费增加,一般公共预算安排增加;
上级一般公共预算安排的转移支付0.00万元,占0.00%,比上年预算减少971.92万元,下降100%,主要原因是我单位本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金;
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转0.00万元,占0.00%,比上年预算减少275.89万元,下降100%,主要原因是我单位本年度无财政拨款结转预算安排。
三、关于阜康市公安局单位2024年支出预算情况说明
阜康市公安局单位2024年支出预算14852.92万元,其中:
基本支出14852.92万元,占100.00%,比上年预算增加302.13万元,增长2.08%,主要原因是我单位本年度人员增加,人员经费增加,公用经费增加,基本支出预算增加。
项目支出0.00万元,占0.00%,比上年预算减少1247.81万元,下降100%,主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。
四、关于阜康市公安局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收支总预算14852.92万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括:一般公共预算拨款14852.92万元。
一般公共预算支出包括:公共安全支出13469.61万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出550.73万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出351.09万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出481.49万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、关于阜康市公安局单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
阜康市公安局单位2024年一般公共预算拨款合计14852.92万元,其中:
基本支出14852.92万元,比上年预算增加302.13万元,增长2.08%。主要原因是:我单位本年度人员增加,人员经费增加,公用经费增加,基本支出预算增加。
项目支出0.00万元,比上年预算减少971.92万元,下降100.00%。主要原因是:我单位本年无项目支出预算安排。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.公共安全支出(类)13469.61万元,占90.69%。
2.社会保障和就业支出(类)550.73万元,占3.71%。
3.卫生健康支出(类)351.09万元,占2.36%。
4.住房保障支出(类)481.49万元,占3.24%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2024年预算数为12615.40万元,比上年预算增加70.01万元,增长0.56%,主要原因是:我单位本年度工资调增,基础绩效奖及工会经费增加,预算安排增加。
2.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2024年预算数为854.21万元,比上年预算增加175.68万元,增长25.89%,主要原因是:我单位本年度工资调增,基础绩效奖及工会经费增加,预算安排增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为550.73万元,比上年预算增加55.91万元,增长11.30%,主要原因是:我单位本年度工资调增,社保缴费基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费预算安排增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为211.12万元,比上年预算减少42.86万元,下降16.88%,主要原因是:2023年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险,因此本年度减少退休人员的医疗保险,导致行政单位医疗预算安排较上年减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为64.25万元,比上年预算增加15.45万元,增长31.66%,主要原因是:我单位本年度工资调增,社保缴费基数增加,事业单位医疗缴费预算安排增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为75.72万元,比上年预算减少8.56万元,下降10.16%,主要原因是:2023年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险,因此本年度减少退休人员的医疗保险,导致公务员医疗补助预算安排较上年减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为481.49万元,比上年预算增加36.50万元,增长8.20%,主要原因是:我单位本年度工资调增,住房公积金缴费基数增加,预算安排增加。
8.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少34.00万元,下降100%,主要原因是:本年无此功能科目支出预算安排。
9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少937.92万元,下降100%,主要原因是:本年无此功能科目支出预算安排。
六、关于阜康市公安局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明
阜康市公安局单位2024年一般公共预算基本支出14852.92万元,其中:
人员经费14245.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费607.90万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于阜康市公安局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明
阜康市公安局单位2024年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。
八、关于阜康市公安局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明
阜康市公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于阜康市公安局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明
阜康市公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于阜康市公安局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
阜康市公安局单位2024年财政拨款“三公”经费数为318.36万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费315.36万元,公务接待费3.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元,下降0.00%,其中:因公出国(境)费减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2024年我单位无因公出国(境)费预算安排,预算数与上年相比无变化;公务用车购置费减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2024年我单位无公务用车购置费预算安排,预算数与上年相比无变化;公务用车运行费减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2024年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排,预算数与上年相比无变化;公务接待费减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2024年我单位严格控制公务接待任务安排,预算数与上年相比无变化。
十一、关于阜康市公安局单位2024年上年结转结余预算情况说明
阜康市公安局单位2024年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费情况
阜康市公安局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算607.90万元,比上年预算增加56.35万元,增长10.22%。主要原因是本年度业务量增加,工会经费增加,机关运行经费预算安排增加。
(二)政府采购情况
2024年,阜康市公安局单位政府采购预算223.83万元,其中:政府采购货物预算73.83万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150.00万元。
2024年,阜康市公安局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额163.83万元,小微企业预留政府采购项目预算金额163.83万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年底,阜康市公安局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋82546.07平方米,价值12090.49万元。
2.车辆249辆,价值3254.58万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车236辆,价值2418.42万元;其他车辆13辆,价值836.16万元。
3.办公家具价值414.25万元。
4.其他资产价值14627.80万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备8台(套)。
2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备8台(套)。
(四)预算绩效情况
2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额14852.92万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报)
(五)其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阜康市公安局
2024年02月09日