阜康市司法局2021年预算公开
索 引 号 | FK008/2022-000026 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市司法局2021年预算公开 | ||
文 号 | 发布日期 | 2022-12-05 12:06:45 | |
发文单位 | 阜康市司法局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目 录
第一部分 阜康市司法局部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于阜康市司法局部门2021年收支预算情况的总体说明
二、关于阜康市司法局部门2021年收入预算情况说明
三、关于阜康市司法局部门2021年支出预算情况说明
四、关于阜康市司法局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阜康市司法局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阜康市司法局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阜康市司法局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于阜康市司法局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于阜康市司法局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜康市司法局部门概况
一、主要职能
(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(二)负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作,负责行政执法的监督管理、综合协调工作,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。
(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作,推进司法所建设。
(五)负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(六)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导规划实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。
(七)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统警车管理,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作
(八)完成市党委、市人民政府和自治州司法局交办的其他
任务。
二、机构设置及人员情况
阜康市司法局无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、行政执法协调监督科(行政复议应诉科)、社区矫正安置帮教科、依法治市科、公共法律服务管理科(律师公证管理科)。
阜康市司法局编制数23人,实有人数20人,其中:在职20人,增加或减少2人; 退休11人,增加或减少0人;离休0人,减少0人。
第二部分 2021年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门: 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
406.21 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
406.21 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
338.7 |
教育收费(财政专户) |
|
205 教育支出 |
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
单位其他资金收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
22.61 |
|
|
210卫生健康支出 |
24.92 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
19.98 |
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
406.21 |
支 出 总 计 |
406.21 |
表二:
部门收入总体情况表
编制部门: 单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算 |
财政专户(教育收费) |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位其他资金收入 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
321.78 |
321.78 |
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
50 |
事业运行 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
|
|
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合 计 |
|
406.21 |
|
|
|
|
|
|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门: 单位:万元
项 目 |
支出预算 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
321.78 |
321.78 |
|
204 |
06 |
50 |
事业运行 |
16.92 |
16.92 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.23 |
1.23 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4.37 |
4.37 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
|
|
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合 计 |
406.21 |
406.21 |
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门: 单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||
项 目 |
合 计 |
功 能 分 类 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政拨款(补助) |
406.21 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
406.21 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
338.7 |
338.7 |
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
22.61 22.61 |
22.61 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
24.92 |
24.92 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
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|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
406.21 |
支 出 总 计 |
406.21 |
406.21 |
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表 编制部门: 单位:万元 |
||||||
项 目 |
一般公共预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
321.78 |
321.78 |
|
204 |
06 |
50 |
事业运行 |
16.92 |
16.92 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.23 |
1.23 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4.37 |
4.37 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
合 计 |
406.21 |
406.21 |
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 单位:万元 |
|||||
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
01 |
基本工资 |
134.92 |
134.92 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1.8 |
1.8 |
|
301 |
03 |
奖金 |
6.69 |
6.69 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗补助缴费 |
20.55 |
20.55 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
4.37 |
4.37 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
0.09 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
169.02 |
169.02 |
|
302 |
01 |
办公费 |
9.53 |
|
9.53 |
302 |
05 |
水费 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
06 |
电费 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
08 |
取暖费 |
2.33 |
|
2.33 |
302 |
11 |
差旅费 |
0.6 |
|
0.6 |
302 |
17 |
公务接待费 |
2 |
|
2 |
302 |
28 |
工会经费 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
7.5 |
|
7.5 |
303 |
02 |
退休费 |
1.23 |
1.23 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.19 |
1.19 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
406.21 |
382.6 |
23.61 |
表七:
一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 单位:万元 |
|||||||||||||||||
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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备注:本年无项目支出预算安排,此表为空表。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门: 单位:万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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合计 |
合 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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9.5 |
0 |
7.5 |
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7.5 |
2 |
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备注:本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排,此表为空表。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制部门: 单位:万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
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备注:本年无政府性基金预算支出预算安排,此表为空表。
第三部分 2021年阜康市司法局部门预算情况说明
一、关于阜康市司法局部门2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,阜康市司法局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算406.21万元。
收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算、国有资金经营预算。
支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出等。
二、关于阜康市司法局部门2021年收入预算情况说明
阜康市司法局收入预算406.21万元,其中:
一般公共预算406.21万元,占100%,比上年减少30.29万元,主要原因是较上年减少2人,人员经费和公用经费都有所减少;
政府性基金预算未安排。或0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。。
国有资本经营预算未安排。或0万元,占0%,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是 我单位本年未作国有资本经营预算安排。
三、关于阜康市司法局2021年支出预算情况说明
阜康市司法局部门2021年支出预算406.21万元,其中:
基本支出406.21万元,占100.%,比上年减少30.29万元,主要原因是较上年减少2人,人员经费和公用经费都有所减少。
项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位项目支出未列入年初预算。
四、关于阜康市司法局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算406.21万元。
情况一:无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门(单位)按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括:一般公共预算拨款406.21万元。
一般公共预算支出包括:一般公共服务支出0万元,主要用于 ...。
情况二:有政府性基金预算拨款的部门(单位)按以下格式填写。
收入预算包括:一般公共预算拨款406.21万元,政府性基金预算拨款0万元。
一般公共预算支出包括:204公共安全支出338.7万元,主要用于人员工资福利支出、司法公共安全支出和对个人家庭的补助。208社会保障和就业支出22.61万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。210医疗卫生健康支出24.92万元,主要用于行政事业在职,退休人员的基本医疗和公务员医疗补助。221住房保障支出19.98万元。,主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分。
政府性基金预算拨款0万元,主要用于..(分析到款级).。
五、关于阜康市司法局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
阜康市司法局部门2021年一般公共预算拨款基本支出406.21万元,比上年预算减少30.29万元,下降6.94%。主要原因是:较上年减少2人,人员经费和公用经费都有所减少
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(201类).....万元,占.....%。
2.国防支出 (203类) .....万元,占.....%。
3.公共安全支出 (204类)338.7万元,占83.38%。
4.教育支出 (205类) .....万元,占.....%。
5.科学技术支出 (206类).....万元,占.....%。
6.文化旅游体育与传媒支出 (207类).....万元,占.....%。
7.社会保障和就业支出 (208类)22.61万元,占5.57%。
8.卫生健康支出 (210类)24.92万元,占6.13%。
9.节能环保支出 (211类).....万元,占.....%。
10.城乡社区支出 (212类).....万元,占.....%。
11.农林水支出 (213类).....万元,占.....%。
12.交通运输支出 (214类).....万元,占.....%。
13.资源勘探工业信息等支出 (215类).....万元,占.....%。
14.商业服务业等支出 (216类).....万元,占.....%。
15.自然资源海洋气象等支出 (220类).....万元,占.....%。
16.住房保障支出 (221类)19.98万元,占4.92%。
17.粮油物资储备支出 (222类).....万元,占.....%。
18.国有资本经营预算支出 (223类).....万元,占.....%。
19.灾害防治及应急管理支出 (224类).....万元,占.....%。
20.其他支出 (229类).....万元,占.....%。
21.抗疫特别国债安排的支出 (234类).....万元,占.....%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例:公共安全支出(204类)司法(06款)行政运行(01项):2021年预算数为321.78万元,比上年预算减少41.39万元,下降11.4%,主要原因是:较上年人员减少,人员经费和公用经费减少
2.公共安全支出(204类)司法(06款)事业运行(50项):2021年预算数为16.92万元,比上年预算增加16.92万元,增加100%,主要原因是:上年将事业运行直接放到了行政运行里。
3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2021年预算数为22.61万元,比上年预算减少0.95万元,下降4.03%,主要原因是:较上年人员减少,养老保险缴费减少
4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2021年预算数为19.32万元,比上年预算数减少0.32万元,减少1.63%,主要原因是:较上年人员减少,医疗保险减少。
5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2021年预算数为1.23万元,比上年预算数减少0.55万元,减少30.9%,主要原因是:较上年人员减少,医疗保险减少。
6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2020年预算数为4.37万元,比上年预算数减少0.18万元,下降3.96%,主要原因是:较上年人员减少,公务员医疗补助减少。
7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2020年预算数为19.98万元,比上年预算数减少3.51万元,减少14.94%,主要原因是:较上年人员减少,住房公积金减少。
六、关于阜康市司法局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
阜康市司法局部门2021年一般公共预算基本支出406.21万元, 其中:
人员经费382.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费23.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于阜康市司法局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)
项目名称:……
设立的政策依据:……
预算安排规模:……
项目承担单位:……
资金分配情况:……
资金执行时间:……
情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)
项目名称:……
设立的政策依据:……
预算安排规模:……
项目承担单位:……
资金分配情况:……
资金执行时间:……
资金来源:……
补贴人数:……
补贴标准:……
补贴范围:……
补贴方式:……
发放程序:……
受益人群和社会效益:……
八、关于阜康市司法局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
阜康市司法局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.5万元,公务接待费2万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少2.5万元,主要原因是厉行节约,合理安排车辆运行;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平。
九、关于阜康市司法局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明
情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:
阜康市司法局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
情况二:在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:
阜康市司法局部门2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0.万元,增长(下降)0%。主要原因是未安排政府性基金支出预算。其中:
1.例:交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出 万元,主要是用于 。
2. ……
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年,阜康市司法局部门的机关运行经费财政拨款预算23.61万元,比上年预算减少2.67万元,下降10.16.%。主要原因是较上年人员减少,运行经费减少。
(二)政府采购情况
2021年,阜康市司法局部门政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2021年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年底,阜康市司法局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2080平方米,价值410.5万元。
2.车辆9辆,价值102.46万元;其中:一般公务用车5辆,价值50.27万元;执法执勤用车4辆,价值52.19万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值23.13万元。
4.其他资产价值120.47.万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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(2021年) |
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预算单位 |
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项目名称 |
|
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项目资金(万元) |
年度资金总额: |
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其中:财政拨款 |
|
其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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(五)其他需说明的事项
本单位无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是阜康市部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指阜康市部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。