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2018年度新疆昌吉州阜康市社会保险管理局部门决算 公开说明

索  引  号 FK027/2019-000046 主题分类
名        称 2018年度新疆昌吉州阜康市社会保险管理局部门决算 公开说明
文        号 发布日期 2019-08-21 13:21:57
发文单位 阜康市社保局 发布机构 阜康市政府网

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为劳动者提供社会保险管理和服务。负责养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险基金的收缴、支付和管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,阜康市社会保险管理局决算包括:阜康市社会保险管理局本级决算。

纳入阜康市社会保险管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阜康市社会保险管理局本级

 

2

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2374.13万元,与上年相比,增加1118.38万元,增长89.06%,增减变化主要原因是:2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加;支出2648.58万元,与上年相比,增加1241.7万元,增长88.26%,增减变化主要原因是:2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加;结余298.1万元,与上年相比,减少274.45万元,降低47.93%。增减变化主要原因是:支付办公大楼工程款和装修款

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2374.13万元,其中:财政拨款收入2357.41万元,占99.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入16.72万元,占0.7%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数483.79万元,决算数2374.13万元,预决算差异率390.74%,差异主要原因2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2648.58万元,其中:基本支出998.03万元,占37.68%;项目支出1650.55万元,占62.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数483.79万元,决算数2648.58万元,预决算差异率447.46%,差异主要原因2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2357.41万元,与上年相比,增加1172.81万元,增长99%。增减变化的主要原因是:2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加。财政拨款支出2550.45万元,与上年相比,增加1150.75万元,增长82.21%,增减变化的主要原因是:2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加。其中:基本支出915.06万元,项目支出1635.39万元。财政拨款结转结余60.86万元,与上年相比,减少193.04万元,降低76.03%。增减变化的主要原因是:支付办公大楼工程款和装修款

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数483.79万元,决算数2357.41万元,预决算差异率387.28%,差异主要原因2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加。财政拨款支出年初预算数483.79万元,决算数2550.45万元,预决算差异率427.18%,差异主要原因2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2357.41万元。与上年相比,增加1172.81万元,增长99%。增减变化的主要原因是:2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加。一般公共预算财政拨款支出2550.45万元。与上年相比,增加1150.75万元,增长82.21%。增减变化的主要原因是:2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出2.25万元,208社会保障和就业支出880.83万元210医疗卫生和计划生育支出1664.37万元229其他支出3万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出499.55万元,302商品和服务支出66.17万元303对个人和家庭的补助1806.86万元,310资本性支出177.87万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数483.79万元,决算数2357.41万元,预决算差异率387.28%,差异主要原因2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加。财政拨款支出年初预算数483.79万元,决算数2550.45万元,预决算差异率427.18%,差异主要原因2018新农合与城镇居民医疗保险合并县级财政补贴增加

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出0万元,208社会保障和就业支出0万元210医疗卫生和计划生育支出0万元229其他支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出0万元,302商品和服务支出0万元303对个人和家庭的补助0万元,310资本性支出0万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况

年末结转结余298.1万元。与上年相比,减少274.45万元,降低47.93%。

其中财政拨款结转结余60.86万元。与上年相比,减少193.04万元降低76.03%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.23万元,比上年减少0.33万元,降低5.94%,减少原因是我单位严格控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,占96.37%,比上年增加0.01万元,增长0.2%,增加原因是燃油费;公务接待费支出0.19万元,占3.63%,比上年减少0.34万元,降低64.15%,减少原因是我单位严格控制公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。阜康市社会保险管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费5.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.04万元。主要用于公务用车燃油和修理等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.19万元。具体是:国内公务接待支出0.19万元,主要是国家人社部机关事业单位养老保险调研阜康市社会保险管理局国内公务接待2批次,25人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.04万元,决算数5.23万元,预决算差异率13.41%,差异主要原因严格控制公务接待费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务用车运行费预算数5.04万元,决算数5.04万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务接待费预算数1万元,决算数0.19万元,预决算差异率81%,差异主要原因严格控制公务接待费

五、机关运行经费支出情况

2018年度阜康市社会保险管理局(事业单位)日常公用经费47.19万元,比上年减少61.31万元,降低56.51%,主要原因是差旅费降低

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额26.11万元,其中:政府采购货物支出24.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.88万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值36.23万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:业务经办用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、其他组织事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他组织事务支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:关心关爱访惠聚工作队,使访惠聚工作队队员更好开展工作。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

其他组织事务支出 

预算单位

阜康市社会保险管理局 

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

2.25 

执行数:

2.25 

其中:财政拨款

 2.25

其中:财政拨款

2.25 

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

保障2018年下半年住村工作队队员生活补助。

保障2018年下半年住村工作队队员生活补助。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助工作队队员人数

 5人

 5人

补助月数

 6

 6

 

 

质量指标

足额拨付率

 100%

 100%

及时发放率

 100%

 100%

 

 

时效指标

项目开始时间

 

 2018年7月

项目结束时间

 

 2018年12月

 

 

成本指标

补助标准

 750元/月/人

 750元/月/人

 

 

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

项目受益人数

 5人

 5人

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

工作队队员满意度

 100%

 100%

 

 

 

 

……

 

 

 

2、农村特困人员救助供养支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚结对帮扶项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:帮扶结对贫困户,促进经济发展,为脱贫致富打基础。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

农村特困人员救助供养支出 

预算单位

阜康市社会保险管理局 

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

1.6 

执行数:

1.6 

其中:财政拨款

 1.6

其中:财政拨款

1.6 

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

为2户一般贫困户购买生产种羊14只。

为2户一般贫困户购买生产种羊14只。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助户数

 2户

 2户

购买种羊数量

 14只

14只

 

 

质量指标

足额拨付率

 100%

 100%

及时发放率

 100%

 100%

 

 

时效指标

起始时间

2018年1月

 2018年1月

终止时间

 2018年12月

 2018年12月

 

 

成本指标

每户补助标准

 8000元/户

 8000元/户

 

 

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

 

 

 

 

……

 

 

社会效益

指标

受益人口数

 8人

 8人

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

一般贫困户家庭收入持续增长

 2000元/年

 2000元/年

 

 

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

指标1:项目受益人口满意度

 95%

 95%

指标2:

 

 

……

 

 

……

 

 

 

3、其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他社会保障和就业支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为31.01万元,执行数为31.01万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障阜康市破产企业退休人员冬季取暖。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

其他社会保障和就业支出 

预算单位

阜康市社会保险管理局 

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

31.01

执行数:

31.01 

其中:财政拨款

 31.01

其中:财政拨款

31.01 

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

2018年阜康市破产企业退休人员冬季取暖费全部发放到位。

2018年阜康市破产企业退休人员冬季取暖费全部发放到位。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

取暖费发放人数

 648人

 648人

 

 

 

 

质量指标

取暖费发放成功率

 100%

 100%

足额到位率

 100%

 100%

 

 

时效指标

项目开始时间

 2018年9月

 2018年9月

项目结束时间

 2018年12月

 2018年12月

 

 

成本指标

退休男职工发放标准

 73岁以下350元/年,73岁以上500元/年

73岁以下350元/年,73岁以上500元/年

退休女职工发放标准

72岁以下350元/年,72岁以上500元/年

72岁以下350元/年,72岁以上500元/年

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

项目受益人口数

 648人

 648人

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

项目执行时间

一年

  一年

 

 

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

发放群众满意度

 95%

 95%

 

 

 

 

……

 

 

 

4、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1372.76万元,执行数为1372.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为全市参保城乡居民基本医疗保险人员每人每年补贴150元,为建档立卡、低保和重度残疾等特殊人群代缴城乡居民基本医疗保险费。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 

预算单位

阜康市社会保险管理局 

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

1372.76

执行数:

1372.76 

其中:财政拨款

 1372.76

其中:财政拨款

1372.76 

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

2018年城乡居民基本医疗保险参保人数达到8.2万人。

2018年城乡居民基本医疗保险参保人数达到8.3万人。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

享受补贴人数

 81000

 83102

代缴人口数

 4500

 4654

 

 

质量指标

足额拨付率

 100%

 100%

及时发放率

 100%

 100%

 

 

时效指标

项目开始时间

  2018年1月

 2018年1月

项目结束时间

  2018年12月

 2018年12月

 

 

成本指标

财政补贴标准

 

 150元/人/年

民政、残联代缴标准

 

个人缴费部分:成年人290元/人/年,未成年人200元/人/年

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

项目受益村庄数

 

 105个

项目受益人口数

 

 83102人

项目受益建档立卡贫困人口户数

379户

项目受益建档立卡贫困人口数

 

 1054人

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

项目执行时间

  一年

 

 

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

参保群众满意度

 95%

 95%

 

 

 

 

……

 

 

 

5、其他医疗救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他医疗救助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14.55万元,执行数为14.55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为全市建档立卡人员代缴城乡居民基本医疗保险大病补充保险费。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

其他医疗救助支出 

预算单位

阜康市社会保险管理局 

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

14.55 

执行数:

14.55 

其中:财政拨款

 14.55

其中:财政拨款

14.55 

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

为建档立卡贫困人口代缴大病补充保险。

为建档立卡贫困人口代缴大病补充保险。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建档立卡贫困人口补助人次

 2044人次

 2044人次

 

 

 

质量指标

足额拨付率

 100%

 100%

及时发放率

 100%

 100%

时效指标

项目开始时间

  2018年1月

 2018年1月

项目结束时间

 2018年12月

 2018年12月

 

 

成本指标

补助标准

 

成年人90元/年,未成年人20元/年

 

 

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

项目受益建档立卡贫困人口数

 1054人

 1054人

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

项目执行时间

  一年

 

 

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

建档立卡贫困人口满意度

 95%

 95%

 

 

 

 

……

 

 

 

6、城乡居民基本养老保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡居民基本养老保险项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1221.49万元,执行数为1221.49万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为全市享受城乡居民基本养老保险待遇人员按时发放养老金,为全市缴费人员按时落实缴费补贴。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

附件2:

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

2018年阜康市城乡居民基本养老保险补贴项目

负责人及电话

赵荣章13579628589

中央主管部门

地方主管部门

阜康市人力资源和社会保障局

实施单位

阜康市社会保险管理局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1221.49

1221.49

1221.49

100%

其中:中央补助

969

969

969

100%

地方资金

252.49

252.49

252.49

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为8832名60岁以上享受待遇人口每月按时发放养老金,为20633名16-59岁缴费人口按时补贴,项目受益人口能够老有所养,老有所依,为社会稳定和长治久安发挥作用。

已全部支付完毕

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

基础养老金补贴人数

8832人

100%

缴费补贴人数

20633人

100%

质量指标

资金到位率

100%

100%

及时拨付率

100%

100%

时效指标

项目开始时间

2018年1月

100%

项目结束时间

2018年12月

100%

成本指标

16-59岁缴费补贴标准

自治区补贴30元/人/年

100%

60岁以上享受基础养老金中央补贴标准

88元/人/月

100%

60岁以上享受基础养老金自治区补贴标准

18.72元/人/月

100%

……

经济效益指标

社会效益指标

项目受益村庄数

105个

100%

项目受益人口数

29465人

100%

生态效益指标

……

可持续影响指标

项目执行时间

一年

100%

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

项目受益人口满意度

≥95%

100%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

7、社会保险经办机构项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会保险经办机构项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.6万元,执行数为11.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:社会保险扩面任务和全民参保登记计划任务按时完成。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

附件2:

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

2018年阜康市社会保险经办机构项目

负责人及电话

赵荣章13579628589

中央主管部门

地方主管部门

阜康市人力资源和社会保障局

实施单位

阜康市社会保险管理局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

11.6

11.6

11.6

100%

其中:中央补助

地方资金

11.6

11.6

11.6

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

就业人口参加养老保险人数达到71703人,常住人口参加医疗保险人数达到115971人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

需完成就业人口参加养老保险人数

71703人

100%

需完成常住人口参加医疗保险人数

115971人

100%

质量指标

资金到位率

100%

100%

及时拨付率

100%

100%

时效指标

项目开始时间

2018年1月

100%

项目结束时间

2018年12月

100%

成本指标

……

经济效益指标

社会效益指标

参保群众政策知晓率

≥90%

100%

生态效益指标

……

可持续影响指标

项目执行时间

一年

100%

参保人数

逐年递增

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

参保群众满意度

≥95%

100%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013299其他组织事务支出:指访惠聚工作队生活补贴2080101行政运行:指单位基本支出2080109社会保险经办机构:指社会保险经办经费2080501归口管理的行政单位离退休:指退休计划生育奖励金2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指在职职工机关事业养老保险缴费2082102农村特困人员救助供养支出:指“一户一策”扶贫资金2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:指城乡居民基本养老保险业务经办经费2089901其他社会保障和就业支出:指破产企业冬碳费2101101行政单位医疗:指单位参公管理职工医疗保险缴费和离休医疗费2101102事业单位医疗:指单位事业职工医疗保险缴费2101103公务员医疗补助:指单位职工公务员补助缴费2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:指城乡居民基本医疗保险县级财政补贴和建档立卡与特殊人群财政代缴城乡居民基本医疗保险费用2101399其他医疗救助支出:指建档立卡财政代缴城乡居民基本医疗保险大病补充保险费用2101401优抚对象医疗补助:指优抚对象住院报销费用2299901其他支出:指访惠聚工作队经费

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》