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阜康市红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

索  引  号 FK033/2018-000065 主题分类
名        称 阜康市红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告
文        号 发布日期 2018-02-09 16:39:26
发文单位 阜康市红十字会 发布机构 阜康市政府网

阜康市红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

 

根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2018〕20号)有关规定,现将阜康市红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分   阜康市红十字会概况

   一、主要职能

(一)传播国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。

(二)开展备灾救灾工作,兴建和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

(三)开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传,关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作。    

(四)开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。      

(五)根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。

(六)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。    

二、机构设置及人员情况

阜康市红十字会无下属预算单位,下设1个处室,办公室。

阜康市红十字单位编制数4,实有人数4人其中:在职4人,较上年预算人数增加0人;退休0人,较上年预算人数增加0人;离休0人,较上年预算人数增加0人。

第二部分  2018年部门预算情况说明

    一、关于阜康市红十字会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阜康市红十字会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算84.61万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出

二、关于阜康市红十字会2018年收入预算情况说明

阜康市红十字会收入预算84.61万元,其中:一般公共预算84.61万元,占100%,比上年预算数减少14.61万元,主要原因是项目减少、经费压缩。

三、关于阜康市红十字会2018年支出预算情况说明

阜康市红十字会2018年支出预算84.61万元,其中:

基本支出84.61万元,占100%,比上年预算数减少14.61万元,主要原因是项目减少、经费压缩。

项目支出0万元,占0 %,比上年预算数增加(减少)2万元,主要原因是无项目实施。

四、关于阜康市红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算84.61万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出81.27万元,主要用于基本工资、奖金、住房公积金、社会保障缴费办公经费等。

医疗卫生与计划生育支出3.34万元,主要用于职工基本医疗保险保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

五、关于阜康市红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市红十字会2018年一般公共预算拨款基本支出84.61万元,比上年执行数减少17.69万元,下降17.29%。主要原因是:经费压缩。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行78.29万元,占一般预算支出的92.53%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.6万元,占一般预算支出的3.07%。

3、行政单位医疗2.32万元,占一般预算支出的2.74%。

4、公务员医疗补助1.02万元,占一般预算支出的1.21%。

5、归口管理的行政单位离退休0.38万元,占一般预算支出的0.45%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2081601行政运行:2018年预算数为78.29万元,比上年执行数减少14.04万元,下降15.2%,主要原因是:财政拨款减少。

2、一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费:2018年预算数为2.6万元,比上年执行数减少1.05万元,下降28.77%,主要原因是财政拨款减少。

3、一般公共服务2101101行政单位医疗:2018年预算数2.32万元,比上年执行数减少0.4万元,主要原因是财政拨款减少。

4、一般公共服务2101103公务员医疗补助:2018年预算数1.02万元,比上年执行数减少0.19万元,主要原因是财政拨款减少。

5、一般公共服务2080501归口管理的行政单位离退休:2018年预算数0.38万元,与上年执行数持平,主要原因是退休人员无变化。

六、关于阜康市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市红十字会2018年一般公共预算基本支出84.61   万元,其中:

人员经费55.71万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助等。

公用经费28.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于阜康市红十字会2018年项目支出情况说明

2018年项目支出预算

八、关于阜康市红十字会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.52万元,公务接待费0.5万元。      

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加(减少) 0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无公出国(境)情况;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是和上年持平;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是和上年持平。

九、关于阜康市红十字会2018年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,阜康市红十字会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是全部纳入阜康市劳动就业管理局本级预算

(二)政府采购情况

2018年,阜康市红十字会及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0    万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,阜康市红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值7.2万元;其中:一般公务用车1辆,价值7.2万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值37.14万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

 

(五)其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

     

 

 

 

 

                            阜康市红十字会

                            2018年2月8日