昌吉州阜康市审计局2019年部门预算公开
| 索 引 号 | FK022/2019-000030 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉州阜康市审计局2019年部门预算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2019-03-01 12:45:50 | |
| 发文单位 | 阜康市审计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
第一部分 阜康市审计局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年阜康市审计局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年阜康市审计局预算情况说明
一、关于阜康市审计局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于阜康市审计局2019年收入预算情况说明
三、关于阜康市审计局2019支出预算情况说明
四、关于阜康市审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阜康市审计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阜康市审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阜康市审计局2019年项目支出情况说明
八、关于阜康市审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于阜康市审计局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜康市审计局单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、区、州有关审计工作方针、政策和法律,研究制定阜康市审计工作发展规划及年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;主管审计工作。负责财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;向市人民政府提出市本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告;受市人民政府委托,向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市人民政府报告对其他事项的审计结果和专项审计调查情况;向市人民政府报告和向有关部门通报审计情况和审计结果;在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议;组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和区域宏观经济调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大经济案件;按照有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督;指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;承担上级审计机关授权的审计事项;推广信息技术在审计领域的应用,组织推进审计信息化建设;承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阜康市审计局无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、综合业务科、经济责任审计科、法制审理科、督查内审科。
阜康市审计局编制数25,实有人数19人,其中:在职19人,较上年预算人数减少1人;退休12人,较上年预算人数增加或减少0人;离休0人,较上年预算人数增加或减少0人。
第二部分 阜康市审计局2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门: 单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款(补助) |
360.72 |
201 一般公共服务支出 |
292.37 |
|
一般公共预算 |
360.72 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
25.95 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
25.18 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
17.22 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小 计 |
|
小 计 |
|
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
360.72 |
支 出 合 计 |
360.72 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门: 单位:万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
244.82 |
244.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理单位离退休 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.91 |
23.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
合计 |
360.72 |
360.72 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门: 单位:万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
244.82 |
244.82 |
|
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
47.55 |
47.55 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理单位离退休 |
2.04 |
2.04 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.91 |
23.91 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.75 |
7.75 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
360.72 |
360.72 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门: 单位:万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款(补助) |
360.72 |
201 一般公共服务支出 |
292.37 |
292.37 |
|
|
一般公共预算 |
360.72 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小 计 |
|
小 计 |
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
360.72 |
支 出 总 计 |
360.72 |
360.72 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门: |
|
|
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
244.82 |
244.82 |
|
||
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
47.55 |
47.55 |
|
||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理单位离退休 |
2.04 |
2.04 |
|
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.91 |
23.91 |
|
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
|
||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.75 |
7.75 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
360.72 |
360.72 |
|
||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门: |
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
301 |
01 |
基本工资 |
57.5 |
57.5 |
|
||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
58.97 |
58.97 |
|
||
|
301 |
03 |
奖金 |
5.11 |
5.11 |
|
||
|
303 |
09 |
独生子女费 |
0.05 |
0.05 |
|
||
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.91 |
23.91 |
|
||
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险 |
17.43 |
17.43 |
|
||
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
7.75 |
7.75 |
|
||
|
303 |
07 |
大病医疗 |
0.18 |
0.18 |
|
||
|
301 |
12 |
失业保险 |
0.17 |
0.17 |
|
||
|
301 |
12 |
工伤保险 |
0.24 |
0.24 |
|
||
|
301 |
12 |
生育保险 |
0.6 |
0.6 |
|
||
|
301 |
13 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
|
||
|
301 |
99 |
维稳值班费 |
23.94 |
23.94 |
|
||
|
301 |
99 |
长聘人员工资 |
11.54 |
11.54 |
|
||
|
302 |
01 |
办公费 |
2.85 |
|
2.85 |
||
|
302 |
05 |
水费 |
0.76 |
|
0.76 |
||
|
302 |
06 |
电费 |
0.95 |
|
0.95 |
||
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.14 |
|
1.14 |
||
|
302 |
11 |
差旅费 |
5.7 |
|
5.7 |
||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.52 |
|
2.52 |
||
|
302 |
27 |
审计业务委托费 |
119 |
|
119 |
||
|
302 |
28 |
工会经费 |
1.15 |
|
1.15 |
||
|
303 |
05 |
退休人员生活补助 |
1.44 |
1.44 |
|
||
|
303 |
09 |
退休人员独生子女奖励金 |
0.6 |
0.6 |
|
||
|
|
|
合计 |
360.72 |
226.65 |
134.07 |
||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门: |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位: 单位:万元
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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2.52 |
0 |
2.52 |
0 |
2.52 |
0 |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位: 单位:万元
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项 目 |
政府性基金预算支出 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
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阜康市审计局2019年未安排政府性基金预算,因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于阜康市审计局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,阜康市审计局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算360.72万元。
收入预算包括:一般公共预算。
支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、关于阜康市审计局2019年收入预算情况说明
阜康市审计局收入预算 360.72万元,其中:
一般公共预算360.72万元,占100%,比上年增加119万元,主要原因是增加了审计业务委托费。
政府性基金预算未安排。
三、关于阜康市审计局2019年支出预算情况说明
阜康市审计局2019年支出预算360.72万元,其中:
基本支出360.72万元,占 100%,比上年增加119万元,主要原因是增加了审计业务委托费。
项目支出 0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是 0。
四、关于阜康市审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算360.72万元。收入全部为一般公共预算拨款,其中:
1、一般公共服务(类)292.37万元,占 81.05%。
2.社会保障和就业支出25.95万元,占 7.2%。
3、医疗卫生与计划生育支出25.18万元,占6.98%。
4、住房保障支出17.22万元,占4.77%。
无政府性基金预算拨款。
五、关于阜康市审计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
阜康市审计局2019年一般公共预算拨款基本支出360.72万元,比上年执行数增加17.47万元,增长5.09%。主要原因是增加了审计业务委托费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务(类)292.37万元,占 81.05%。
2.社会保障和就业支出25.95万元,占 7.2%。
3、医疗卫生与计划生育支出25.18万元,占6.98%。
4、住房保障支出17.22万元,占4.77%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201类)财政事务(08款)行政运行(01项):2019年预算数为244.82万元,比上年执行数增加61.54万元,增长33.58%,主要原因是:增加了审计业务委托费。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行2010850(项):2019年预算数为47.55万元,比上年执行数减少3.36万元,下降6.6%,主要原因是:减少了机关运行经费支出。
3.社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休2080501(项):2019年预算数为2.04万元,与上年执行数增加0.25万元,增加13.97%,主要原因是:增加了退休人员生活补助。
4.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项):2019年预算数为23.91万元,比上年执行数增加4.38万元,增加22.42%,主要原因是:缴费基数的增加。
5.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗2101101(项):2019年预算数为14.28万元,比上年执行数增加0.25万元,增加1.78%,主要原因是:缴费基数的增加。
6. 医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗2101102(项):2019年预算数为3.15万元,比上年执行数减少0.1万元,减少3.08%,主要原因是:缴费基数变化。
7. 医疗卫生与计划生育支出2101103公务员医疗补助(项):2019年预算数为7.75万元,比上年执行数增加0.15万元,增加1.97%,主要原因是:缴费基数的增加。
8、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2019年预算数为17.22万元,比上年执行数增加17.22万元,增长100%,主要原因是:科目分类变化
六、关于阜康市审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明
阜康市审计局2019一般公共预算基本支出360.72万元, 其中:
人员经费 226.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费134.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、审计业务委托费。
七、关于阜康市审计局2019年项目支出情况说明
情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)
项目名称:……
设立的政策依据:……
预算安排规模:……
项目承担单位:……
资金分配情况:……
资金执行时间:……
情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)
项目名称:……
设立的政策依据:……
预算安排规模:……
项目承担单位:……
资金分配情况:……
资金执行时间:……
资金来源:……
补贴人数:……
补贴标准:……
补贴范围:……
补贴方式:……
发放程序:……
受益人群和社会效益:……
八、关于阜康市审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
阜康市审计局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2.52万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.52万元,公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少 0万元,主要原因是 0;公务用车购置费为0,未安排预算。或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原是 0;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是 0;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 0。
九、关于阜康市审计局2019年政府性基金预算拨款情况说明
阜康市审计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,阜康市审计局的机关运行经费财政拨款预算134.07万元,比上年预算增加113.68万元,增长557.52%。主要原因是增加审计业务委托费。
(二)政府采购情况
2019年,阜康市审计局政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,阜康市审计局占用使用国有资产合计108.21万元,总体情况为:
1.房屋 0平方米,价值0万元。
2.车辆 1辆,价值17.98万元;其中:一般公务用车 1辆,价值 17.98万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 0辆,价值 0万元。
3.办公家具价值11.42万元。
4.其他资产价值78.81万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
XX单位 |
项目名称 |
XXXXX |
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项目资金(万元) |
年度资金总额: |
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其中:财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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(五)其他需说明的事项
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第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阜康市审计局
2019 年2 月10 日
