阜康市审计局党组关于七届阜康市委第九轮 巡察整改进展情况的通报
| 索 引 号 | FK022/2026-000002 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市审计局党组关于七届阜康市委第九轮 巡察整改进展情况的通报 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-01-06 19:09:55 | |
| 发文单位 | 阜康市审计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市审计局党组关于七届阜康市委第九轮
巡察整改进展情况的通报
(社会公开稿)
根据市委统一部署,2024年12月31日至2025年1月27日,市委第五巡察组对审计局党组开展了常规巡察。2025年5月12日,市委巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改落实情况
审计局党组坚持把巡察整改作为一项重大政治任务,全局党员干部切实提高政治站位,以高度的政治责任感对待市委第五巡察组巡察反馈意见整改工作。按照整改问题清单,班子成员带头领办,根据分工指导分管科室制定详细的整改措施,明确整改责任人和整改时限,确保每一个问题都有对应的整改路径。把巡察整改与推动审计工作高质量发展紧密结合起来,切实将巡察整改成果转化为推动工作的强大动力。
二、整改事项
政治理论学习不扎实的问题。组织全局党员干部积极参与区、州组织的“科学规范审计,提升监督质效”研讨、内部审计“新自查”、金审三期应用系统培训,促进审计干部能力提升。
审计辅政作用不强的问题。结合审计查出问题,形成专报3篇,充分发挥审计“查病、治已病、防未病”作用,为推进领导干部廉洁用权、规范政府投资项目建设提供决策依据,进一步彰显了审计规范管理,促进改革作用。
内部审计指导监督不足的问题。制定内部审计操作指南,细化审计流程、文书模板等核心环节,组织内审培训2期,为各单位开展内审工作提供了标准化、可操作的实用指引。
审计协作机制执行不到位的问题。强化“纪审联动”,审计项目计划制定、经济责任审计进点见面会、反馈会等均征求纪委监委意见,实现信息共享、成果共用。
整改跟踪问效不到位的问题。制定审计整改工作制度,并建立整改台账,严格遵循“谁审计谁负责督促整改”原则及审计组长、牵头科室、主审分级审核流程,实现整改全链条闭环管理。
审计成果运用不到位的问题。严格执行质量控制制度,规范项目管理,制定审计业务质量检查工作方案,扎实开展审计质量自查工作,进一步防范审计风险,全年完成6篇审计案例及论文,审计质量得到持续提升。
制度建设滞后。提高制度执行力,严格执行项目复核管理和现场管理制度,进一步规范审计项目管理,守牢审计质量“生命线”,持续提升审计质量。
审计文书不规范的问题。坚持关口前移,制定统一审计文书模板,开展培训,加强现场审理工作,及时查漏补缺。
党建与业务工作融合不足的问题。积极开展“经济卫士·阜审先锋”党建品牌创建工作,开展“三学三亮三比”争当先锋行动,强化党员示范引领,设立党员示范岗,评选“学习标兵”“工作标兵”,让党员干部在审计一线得到思想淬炼、工作历练。
专业人才储备不足的问题。通过公务员、研究生、选调生招聘通道,将审计、会计、计算机、法律等专业作为招聘对象必选条件,强化专业队伍建设。
年轻干部教育管理形式单一的问题。组织年轻干部座谈会,通过业务讲堂等形式激励干部担当作为。选派年轻干部担任主审,在审计一线压担锻炼,提高实践能力。激发年轻干部学习动力,通过外出培训、考取专业技术资格证书等拓宽视野,培养复合能力。
三、下一步工作安排
审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深化整改落实,以巡察整改为契机,进一步巩固整改成果,全面推进党建与审计业务深度融合,以更高的标准、更严的要求,全面履行审计监督职责,持续深化科学规范提升年行动,不断提升审计工作质量和水平,为全市经济高质量发展贡献审计力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话09943222245。
中共阜康市审计局党组
2026年1月6日
