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阜康市审计局党组关于七届阜康市委第九轮 巡察整改进展情况的通报

索  引  号 FK022/2026-000002 主题分类
名        称 阜康市审计局党组关于七届阜康市委第九轮 巡察整改进展情况的通报
文        号 发布日期 2026-01-06 19:09:55
发文单位 阜康市审计局 发布机构 阜康市政府网

阜康市审计局党组关于七届阜康市委第

巡察整改进展情况的通报

(社会公开稿)

 

根据委统一部署,20241231日至2025127日,市委巡察组对审计局党组开展了常规巡察。2025512日,市委巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改落实情况

审计局党组坚持把巡察整改作为一项重大政治任务,全局党员干部切实提高政治站位,以高度的政治责任感对待市委第五巡察组巡察反馈意见整改工作。按照整改问题清单,班子成员带头领办,根据分工指导分管科室制定详细的整改措施,明确整改责任人和整改时限,确保每一个问题都有对应的整改路径。把巡察整改与推动审计工作高质量发展紧密结合起来,切实将巡察整改成果转化为推动工作的强大动力。

二、整改事项

政治理论学习不扎实的问题组织全局党员干部积极参与区、州组织的“科学规范审计,提升监督质效”研讨、内部审计“新自查”、金审三期应用系统培训,促进审计干部能力提升。

审计辅政作用不强的问题结合审计查出问题,形成专报3篇,充分发挥审计“查病、治已病、防未病”作用,为推进领导干部廉洁用权、规范政府投资项目建设提供决策依据,进一步彰显了审计规范管理,促进改革作用。

内部审计指导监督不足的问题制定内部审计操作指南,细化审计流程、文书模板等核心环节,组织内审培训2期,为各单位开展内审工作提供了标准化、可操作的实用指引

审计协作机制执行不到位的问题强化纪审联动,审计项目计划制定、经济责任审计进点见面会、反馈会等均征求纪委监委意见,实现信息共享、成果共

整改跟踪问效不到位的问题制定审计整改工作制度,并建立整改台账,严格遵循谁审计谁负责督促整改原则及审计组长、牵头科室、主审分级审核流程,实现整改全链条闭环管理。

审计成果运用不到位的问题严格执行质量控制制度,规范项目管理,制定审计业务质量检查工作方案,扎实开展审计质量自查工作,进一步防范审计风险,全年完成6篇审计案例及论文,审计质量得到持续提升。

制度建设滞后。提高制度执行力严格执行项目复核管理现场管理制度,进一步规范审计项目管理,守牢审计质量“生命线”,持续提升审计质量

审计文书规范的问题坚持关口前移,制定统一审计文书模板,开展培训,加强现场审理工作,及时查漏补缺 

党建与业务工作融合不足的问题积极开展“经济卫士·阜审先锋”党建品牌创建工作,开展三学三亮三比争当先锋行动,强化党员示范引领,设立党员示范岗评选学习标兵”“工作标兵让党员干部在审计一线得到思想淬炼、工作历练

专业人才储备不足的问题通过公务员、研究生、选调生招聘通道,将审计、会计、计算机、法律等专业作为招聘对象必选条件强化专业队伍建设

年轻干部教育管理形式单一的问题组织年轻干部座谈会,通过业务讲堂等形式激励干部担当作为。选派年轻干部担任主审,在审计一线压担锻炼,提高实践能力。激发年轻干部学习动力,通过外出培训、考取专业技术资格证书等拓宽视野,培养复合能力。

三、下一步工作安排

审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深化整改落实,以巡察整改为契机,进一步巩固整改成果,全面推进党建与审计业务深度融合,以更高的标准、更严的要求,全面履行审计监督职责,持续深化科学规范提升年行动,不断提升审计工作质量和水平,为全市经济高质量发展贡献审计力量

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话09943222245

 

 

中共阜康市审计局党组

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