新疆昌吉州阜康市应急管理局 2021年度部门决算公开说明
| 索 引 号 | FK023/2022-000059 | 主题分类 | |
| 名 称 | 新疆昌吉州阜康市应急管理局 2021年度部门决算公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2022-12-07 17:37:41 | |
| 发文单位 | 阜康市应急管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
(一)负责机关日常运转,承担机关文电、综合治理、安全、信息、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作;负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作,承担应急管理、防灾减灾和安全生产新闻宣传、灾情应对、文化建设等工作,开展公众知识普及工作;承担全市安全生产培训及相关考核工作;负责全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作安全监管工作。
(二)负责防灾减灾和应急管理综合协调管理工作;编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施,研究提出相关经济政策建议,推动应急重点工程和避难设施建设;建立自然灾害和安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制,组织协调自然灾害多部门会商研判,承担自然灾害综合监测预警工作,拟订自然灾害风险管理制度,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估;承担阜康市减灾委员会相关工作;负责消防管理工作;监督落实消防法规和技术标准;指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作,承担阜康市森林草原防火指挥机构相关工作。
(三)在权限范围内依法负责危险化学品使用单位许可证的许可和监管工作;负责危险化学品、烟花爆竹生产和储存企业设立及其改建、扩建的安全审查;承担危险化学品安全监督管理综合工作,指导开展危险化学品登记注册工作,负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作;负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作;指导非煤矿山生产经营单位开展安全生产许可证的申报和管理工作;监督生产经营单位贯彻落实相关行业安全生产规程、标准,负责相关行业生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作;依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、建设项目安全设施“三同时”情况、安全生产条件和设备设施安全情况;依法承担生产安全事故调查处理工作,监督和评估事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(四)依法依规指导、协调和监督检查景区、园区、各乡镇(街道)和负有安全生产监督管理职责的部门的安全生产工作,承担安全生产巡查的组织实施具体工作,协调全市安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作;承担安全生产工作等核的组织实施具体工作:负责安全生产统社分析工作;承担市安全生产委员会相关日常工作:承担规定性文件和行政执法的合法性审核工作:承担行政复议、行政应诉、听证、案件审查等涉法涉诉工作:对全市应急管理、防灾业务和安全生产法作法规执行情况进行监督检查;指导应意管理系统综合性执法工作;指导执法计划编制、执法队伍和负责规范化建设工作;组织起草相关地方规范性文件和相关地方标准并监督实施;指导应急管理系统法治建设,组织开展普法活动。
二、机构设置及人员情况
新疆昌吉州阜康市应急管理局2021年度,实有人数34人,其中:在职人员34人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,新疆昌吉州阜康市应急管理局部门决算包括:新疆昌吉州阜康市应急管理局决算。单位无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、综合协调科、防灾减灾科、综合安全监督管理科、安全执法大队、地震台、预警中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入3,745.11万元,与上年相比,增加2,146.64万元,增长134.29%,主要原因是:人员岗位级别调整,工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费拨款收入增加;应急物资筹备库、阜东消防站建设等>项目经费收入增加,因此本年收入增加。本年支出3,745.11万元,与上年相比,增加2,146.64万元,增长134.29%,主要原因是:人员岗位级别调整,工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费支出增加;应急物资筹备库、阜东消防站建设等>项目支出增加,因此本年支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入3,745.11万元,其中:财政拨款收入3,745.11万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出3,745.11万元,其中:基本支出548.11万元,占14.64%;项目支出3,197.00万元,占85.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3,745.11万元,与上年相比,增加2,146.64万元,增长134.29%,主要原因是:人员岗位级别调整,工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费拨款收入增加;应急物资筹备库、阜东消防站建设等>项目经费收入增加,因此财政拨款收入增加。财政拨款支出3,745.11万元,与上年相比,增加2,146.64万元,增长134.29%,主要原因是:人员岗位级别调整,工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费支出增加;应急物资筹备库、阜东消防站建设等>项目支出增加,因此财政拨款支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数436.13万元,决算数3,745.11万元,预决算差异率758.71%,主要原因是:人员岗位级别调整,工资调增,追加人员经费拨款收入;年中追加阜东消防站项目前期费、应急物资筹备库、购置指挥方舱车等项目经费收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数436.13万元,决算数3,745.11万元,预决算差异率758.71%,主要原因是:人员岗位级别调整,工资调增,追加人员经费支出;年中追加阜东消防站项目前期费、应急物资筹备库、购置指挥方舱车等项目支出,使支出预决算数相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,745.11万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2013299其他组织事务支出18.16万元;
2060499其他技术研究与开发支出0.10万元;
2060599其他科技条件与服务支出17.00万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.55万元;
2101101行政单位医疗15.77万元;
2101102事业单位医疗10.39万元;
2101103公务员医疗补助5.46万元;
2210201住房公积金36.38万元;
2240101行政运行258.48万元;
2240109应急管理2,180.00万元;
2240150事业运行161.22万元;
2240204消防应急救援1,000.00万元;
2299999其他支出0.60万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出548.11万元,其中:
人员经费491.33万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费56.78万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.51万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:本年度一般公共预算“三公”经费支出与上年保持一致,相比无变化。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,占91.47%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致,相比无变化;公务接待费支出0.47万元,占8.53%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:本年度公务接待费支出与上年保持一致,相比无变化。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费5.04万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。
公务接待费0.47万元,开支内容包括上级部门安全检查,接待来访人员餐费支出。单位全年安排的国内公务接待6批次,60人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.04万元,决算数5.51万元,预决算差异率-21.73%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数5.04万元,决算数5.04万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制公务用车使用,按预算执行公务用车运行费支出,决算数与预算数相比无差异;公务接待费预算数2.00万元,决算数0.47万元,预决算差异率-76.50%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,减少公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度新疆昌吉州阜康市应急管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出56.78万元,比上年减少40.63万元,降低41.71%,主要原因是:厉行节约,压缩经费,本年度办公费、电费、差旅费、劳务费等支出减少
